老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票,還是1%的普 問(wèn)
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答

老師你好 我9月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對(duì)方合作 對(duì)方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
老師,當(dāng)月購(gòu)貨取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣也不認(rèn)證,當(dāng)月如何做賬,實(shí)際工作中,應(yīng)如何做賬
答: 你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸,銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!2019年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是19年忘記入賬了,現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,你好,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,18年12月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記做賬入庫(kù)存了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么做,是按照正常流程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要怎么樣做賬,?抵扣的收獲又需要怎么樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證未抵扣月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬
那個(gè)2月份到3月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的為什么在eTax@SH_網(wǎng)上認(rèn)證上 和做賬里的不對(duì)稱呢?是不是查的不對(duì)啊


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2021-07-07 13:32
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2021-07-07 13:33
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