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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-27 15:38

可以先做賬這個做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

Huzy 追問

2020-03-27 15:40

那我之前是認證之后再入賬的會不會被審計說不合規(guī)啊沒有一個原材料入庫的發(fā)票跨年入賬了

Huzy 追問

2020-03-27 15:41

有一個原材料入庫的發(fā)票跨年入賬了會不會有問題呢?

maize老師 解答

2020-03-27 15:44

一般不跨年就沒有啥,跨年,需要看你們成本是幾時發(fā)生,2019年那就有問題了,這個最好是不要跨年,

Huzy 追問

2020-03-27 15:49

這一筆是2019年12月27日開來的發(fā)票

maize老師 解答

2020-03-27 15:54

這個最好是做2019年賬上,發(fā)票最好是不要跨年,

maize老師 解答

2020-03-27 15:54

要是你先收到發(fā)票 后才收到材料,需要有證明證明你這個是2020年才可以

Huzy 追問

2020-03-27 15:58

好的,謝謝老師,就這一張事情應(yīng)該不會太大吧

maize老師 解答

2020-03-27 16:06

一般問題不大,要是成本沒有跨年話,證明是2020年發(fā)生話

Huzy 追問

2020-03-27 16:09

好的,謝謝老師,老師我還想問一下就是如果本月要做進待認證的過多可不可以到下個月再認證做賬

maize老師 解答

2020-03-27 16:12

可以的,這個你可以先做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,記得先做賬,

Huzy 追問

2020-03-27 16:17

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-27 16:21

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

Huzy 追問

2020-03-27 16:27

老師我還有一個問題就是那這一筆采購原材料的我是按照正常原材料入庫嗎?這筆跨年的發(fā)票匯算清繳時不去調(diào)整稅前扣除可以嗎?

maize老師 解答

2020-03-27 16:30

你要是結(jié)轉(zhuǎn)成本2019年,匯算清繳之前取得發(fā)票不需要調(diào),原材料是資產(chǎn),不需要調(diào),要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本話

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你好,取得紅沖進項發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額。
2021-11-18 17:55:06
你好,借庫存商品應(yīng)交稅費,待認證貸,銀行存款。
2021-07-07 13:24:53
是的,您理解的沒錯
2020-08-02 15:33:30
你好,你好,補做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-07-20 12:33:53
您好 當(dāng)月進項發(fā)票做賬,但是沒抵扣認證,這樣可以的
2020-06-11 15:51:19
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