
老師你好 我9月收到一張進項發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對方合作 對方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進項發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額。
老師,當(dāng)月購貨取得的進項發(fā)票不想抵扣也不認證,當(dāng)月如何做賬,實際工作中,應(yīng)如何做賬
答: 你好,借庫存商品應(yīng)交稅費,待認證貸,銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!2019年已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,但是19年忘記入賬了,現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,你好,補做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


Double No 追問
2019-11-16 17:16
鄒老師 解答
2019-11-16 17:21
Double No 追問
2019-11-16 17:24
鄒老師 解答
2019-11-16 17:25
Double No 追問
2019-11-16 17:33
鄒老師 解答
2019-11-16 18:25
Double No 追問
2019-11-16 18:44
鄒老師 解答
2019-11-16 18:45
Double No 追問
2019-11-16 18:49
鄒老師 解答
2019-11-16 18:50