加計(jì)抵減累計(jì)有余額,上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬?然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
害怕的發(fā)箍
于2021-07-03 09:40 發(fā)布 ??2105次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-03 09:47
上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬?
做繳納分錄時(shí)、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?
調(diào)減不做賬
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同學(xué)你好,對(duì)的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41

你好,應(yīng)當(dāng)是加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才是的
2019-11-13 11:12:12

你好 嗯是的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 是這樣的
2019-07-03 10:37:12

您好,對(duì)的,您的理解是對(duì)的
2019-12-31 17:35:12
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