老師好,我們公司本月銷項稅額是 114243.12 ,進(jìn)項稅額是 117421.5 上期留底稅額是 913 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是 26037.74,本月加計抵減額是 11742.15 ,本期實際抵減額是 21946.36。我想問一下,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么寫。
茜茜
于2021-05-18 10:33 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
李老師.
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-05-18 13:09
借主營業(yè)務(wù)成本或生產(chǎn)成本、制造費用26037.74
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出26037.74
相關(guān)問題討論

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41

同學(xué) 你好
如果期末有留底的話 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01

借主營業(yè)務(wù)成本或生產(chǎn)成本、制造費用26037.74
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出26037.74
2021-05-18 13:09:32

你好,借銷項稅額114243.12,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出26037.74,貸進(jìn)項稅額117421.5 %2B913,之前留底稅額沒有做賬話,和進(jìn)項稅額做一起,? 轉(zhuǎn)出未交增值稅21946.36? ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,21946.36貸未交增值稅,21946.36 次月做借未交增值稅21946.36,,貸營業(yè)外收入-加計抵減,21946.36
2021-05-18 10:42:17

同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
李老師. 解答
2021-05-18 13:13
李老師. 解答
2021-05-18 13:13