
請問老師,轉(zhuǎn)出的未交增值稅=本期銷項稅額-本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項留底稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額-減免稅額,您看對嗎?
答: 你好 嗯是的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 是這樣的
年末 銷項稅額135471.41 進(jìn)項稅額125643.2 減免稅額280 轉(zhuǎn)出未交增值稅額14094.24 留抵稅額4546.03 年底增值稅的轉(zhuǎn)帳憑證怎么做拉
答: 你好,同學(xué),關(guān)于實操問題你可以到學(xué)堂實務(wù)專欄問一下會計實操老師,實操老師回答得更準(zhǔn)確一些。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項減進(jìn)項減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出減留底稅額等于應(yīng)交增值稅是吧
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才是的

