你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問(wèn)
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

老師,出口業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬
答: 借;庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
出口企業(yè),下列情況處理對(duì)么?1、0稅率 交增值稅,不開(kāi)出口發(fā)票2、無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅,不開(kāi)出口發(fā)票3、進(jìn)項(xiàng)為普票,開(kāi)出口發(fā)票
答: 你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請(qǐng)出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!外貿(mào)企業(yè)出口收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但未在本月做認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)票的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎?借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——出口進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款認(rèn)證后借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——出口進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,認(rèn)證后這一個(gè)分錄不用做。
請(qǐng)問(wèn)如果是免增值稅企業(yè),出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,外貿(mào)出口企業(yè),已根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)出口退稅,沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,怎么做賬
外貿(mào)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本期認(rèn)證了,但是我們還沒(méi)有做出口,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅的附表2里面顯示哪一行


鄒老師 解答
2016-12-07 14:00
鄒老師 解答
2016-12-07 14:02