
成本暫估入賬,錢已付,下個月收到發(fā)票如何做賬務處理
答: 您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
你好,成本暫估入賬,跨年了收到一部分發(fā)票,而且成本已經(jīng)結轉,請問怎么做賬務處理
答: 把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄 再按發(fā)票金額做賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本入賬后,次月取得成本發(fā)票,怎么做賬務處理呢
答: 你好,整個過程是這樣處理 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


婷?? 追問
2021-05-26 15:46
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2021-05-26 15:52
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