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遠(yuǎn)方
于2018-10-17 14:30 發(fā)布 ??1009次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-17 14:31
如果到貨了,就要暫估入賬,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
遠(yuǎn)方 追問
2018-10-17 14:35
原材料已經(jīng)使用,是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?下個(gè)月收到發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
辜老師 解答
2018-10-17 14:40
如果已經(jīng)銷售要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下個(gè)月收到發(fā)票,沖減暫估,按發(fā)票入賬,借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-10-17 15:05
謝謝老師
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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遠(yuǎn)方 追問
2018-10-17 14:35
辜老師 解答
2018-10-17 14:40
辜老師 解答
2018-10-17 15:05