
老師,公司在外地的建筑服務(wù)項目,在外地預交了2%增值稅及附加,但是公司有留底稅額,增值稅申報的時候沒有申報預交金額,請問需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 你好 借應交稅費預交增值稅貸銀行存款 你需要在附表四,本期發(fā)生額里面填寫。
老師,公司在外地的建筑服務(wù)項目,在外地預交了2%增值稅及附加,但是公司有留底稅額,增值稅申報的時候沒有申報預交金額,請問需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 需要做 借應交稅費預繳增值稅/附加稅/貸銀行存款。 增值稅需要在附表四本期發(fā)生額填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
答: 您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了


余生很美 追問
2021-05-18 11:16
郭老師 解答
2021-05-18 11:22
郭老師 解答
2021-05-18 11:22