
老師,請問去年我們收到了一張費用發(fā)票普票5000元,已經(jīng)入賬做分錄,借管理費用 貸銀行存款 ,今年要把這個發(fā)票 退回去,跨年了我該怎么做賬,還有匯算清繳怎么弄
答: 借銀行存款貸利潤分配。 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫帳載金額5000。
老師們好,企業(yè)當月發(fā)生的費用沒有發(fā)票,但是已經(jīng)記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續(xù)如果這筆費用有發(fā)票回來就夾雜當月憑證下面是嗎?如果沒有發(fā)票回來匯算清繳就調(diào)增是嗎?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先紅字沖紅管理費用再重新做管理費用。沒有發(fā)票需要調(diào)增的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
答: 同學好 你最好去稅務申報更正,同學

