
老師們好,企業(yè)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,但是已經(jīng)記賬為借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。后續(xù)如果這筆費(fèi)用有發(fā)票回來(lái)就夾雜當(dāng)月憑證下面是嗎?如果沒(méi)有發(fā)票回來(lái)匯算清繳就調(diào)增是嗎?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先紅字沖紅管理費(fèi)用再重新做管理費(fèi)用。沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增的
老師,賬剛交接過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒(méi)有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
答: 別人說(shuō)借:以前年度損益 貸:銀行存款。 錢去年都付了。還讓我調(diào)整銀行存款,怎么處理?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)去年我們收到了一張費(fèi)用發(fā)票普票5000元,已經(jīng)入賬做分錄,借管理費(fèi)用 貸銀行存款 ,今年要把這個(gè)發(fā)票 退回去,跨年了我該怎么做賬,還有匯算清繳怎么弄
答: 借銀行存款貸利潤(rùn)分配。 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫(xiě)帳載金額5000。


虛心的荔枝 追問(wèn)
2019-10-20 10:11
徐阿富老師 解答
2019-10-20 10:12