小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫(xiě)的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

我們小規(guī)模公司扣社保的所有分錄是:借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候在做一筆:借:管理費(fèi)用-工資
答: 您好!您的問(wèn)題是什么呢? 1.分配工資 借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
公司收到別的公司轉(zhuǎn)入的工程保證金時(shí),分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬(保證金存入公司)。經(jīng)法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里,分錄 借:其他應(yīng)收款 (辦公室主任) 貸:銀行存款。 公司的任何開(kāi)支都是辦公室主任付的,分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款(辦公室主任)這么做分錄可以嗎?
答: 1,是的 2是的 3,可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好! 從對(duì)公賬戶(hù)里面打到法人私人銀行賬戶(hù)里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢(qián)付了 電費(fèi) 工資等,可以做分錄 借:管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),要怎么做
答: 對(duì)的,是的,可以這么做的。


宋生老師 解答
2016-11-17 16:32
宋生老師 解答
2016-11-18 08:50