老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng),即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答

之前員工找公司有借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。然后有些費(fèi)用員工給公司墊付了,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,幾個(gè)月后發(fā)票到了還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報(bào)銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費(fèi)用,錢已經(jīng)支付了,但是發(fā)票還沒回來,我能不能這樣做分錄如下:支付款時(shí):借其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票了,如果是管理費(fèi)用,如下分錄:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-A公司
答: 費(fèi)用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票是正常計(jì)入費(fèi)用的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 2100 貸:其他應(yīng)收款-社保 431.94 銀行存款 1668.06這個(gè)分錄中,貸方金額431.94做多了11.66,銀行存款金額1668.06做少了11.66,請(qǐng)問次月如何調(diào)整?
答: 貸其他應(yīng)收款 -11.66 貸銀行 11.66


陸 追問
2021-06-17 11:28
陸 追問
2021-06-17 11:32
meizi老師 解答
2021-06-17 11:40