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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-21 11:24

對的是的是這么做。

如意的飛鳥 追問

2022-06-21 16:15

那反而我出差預(yù)支了1000 回來報銷的時候拿過來了1001的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不
借:管理費用-差旅費 1001
貸:其他應(yīng)收款 1
貸:銀行存款 1000                多1塊錢的情況下也這么錄入嗎

郭老師 解答

2022-06-21 16:17

對的是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好,發(fā)票如果是已經(jīng)報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
2025-04-16 11:54:06
費用要是已經(jīng)發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票是正常計入費用的。
2024-03-14 10:10:17
你好這個應(yīng)收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應(yīng)付款來表示這一你好,這個應(yīng)收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應(yīng)付款來表示,這一次可以先這樣。
2022-04-28 14:41:06
貸其他應(yīng)收款 -11.66 貸銀行 11.66
2021-01-16 20:06:51
計提 借管理費用 社保 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 繳納 借應(yīng)付職工薪酬 社保 其他應(yīng)收款 個人社保 貸銀行存款
2020-12-25 22:53:40
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