小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答

老師,個人的公積金,社保和個人所得稅是不是有兩種方式。一種計提工資時先計提個人的社保,公積金,個人所得稅。然后后面繳納的時候,沖貸方個人其他應(yīng)收款和個人所得稅。還有一種就是不計提個人的。然后先繳納個人的社保,公積金和個人所得稅。然后發(fā)工資時放在貸方扣。
答: 是的,二種方式都是可以的
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計提 借:管理費(fèi)用-工資 3670 貸:應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借:應(yīng)付工資 3670 貸:其他應(yīng)收款保險392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補(bǔ)申報個稅的,要不稅務(wù)對比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報收入不一樣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 計提 借:管理費(fèi)用-工資 3670 貸:應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借:應(yīng)付工資 3670 貸:其他應(yīng)收款保險392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 你好,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670

