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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-28 10:31

留底就是進項稅額嗎

319800380 追問

2016-10-28 10:39

怎么做賬 怎么做會計分錄

曉海老師 解答

2016-10-28 10:23

你好,做進項留底就可以

曉海老師 解答

2016-10-28 10:31

是的

曉海老師 解答

2016-10-28 10:43

借庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好,做進項留底就可以
2016-10-28 10:23:36
你好,主要是進項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
進項稅發(fā)票,勾選認證的,全部做進項稅額,沒有勾選的,做“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)”科目,如果 認證后,轉(zhuǎn)入進項稅額。
2021-05-25 17:55:56
姐應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。
2021-05-25 09:16:27
發(fā)票認證后的會計分錄: 1、專票認證后做: 借:原材料(包裝物等) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、不過,需要注意如果認證后不符或因不能抵扣等原因的話,那就做進項轉(zhuǎn)出科目 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 3、對于進項票未認證,其做賬如下: 借:庫存商品(或者原材料等) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(執(zhí)行企業(yè)會計準則,若不是則為待攤費用-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款(或者銀行存款等) 等到認證后再做具體的賬務(wù)處理. 二、取得進項發(fā)票暫不認證抵扣會計處理 你沒有認證,不需要申報,等下月認證成功了,你再申報. 1、有開銷項發(fā)票但是進項未認證抵扣的,次月納稅申報前可以網(wǎng)上勾選確認認證. 2、可在下個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的,在入增值稅專用發(fā)票的憑證時,把進項稅額記入應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅科目里即可,會計分錄: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 3、在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣過后,即可把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中的,會計分錄: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅
2020-05-20 13:45:32
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