
老師,取得發(fā)票的會計分錄,認(rèn)證發(fā)票的會計分錄,進項稅抵扣銷項稅的分錄,月末進項稅留抵的分錄怎么寫的啊,除了這些還有關(guān)于進項銷項的分錄了嗎
答: 你好,主要是進項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
7月我拿到進項發(fā)票認(rèn)證抵扣抵稅了,后來開票方又沖紅,重新開票,也認(rèn)證抵扣了,會計分錄如下做法:第一次取得發(fā)票借:費用 100 借:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額~取得發(fā)票未認(rèn)證17 貸:應(yīng)付賬款 117認(rèn)證并抵扣后分錄:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進
答: 將第一次驗票抵扣的進項稅做進項稅轉(zhuǎn)出處理。 借:費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月我拿到進項發(fā)票認(rèn)證抵扣抵稅了,后來開票方又沖紅,重新開票,也認(rèn)證抵扣了,會計分錄如下做法:第一次取得發(fā)票借:費用 100 借:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額~取得發(fā)票未認(rèn)證17 貸:應(yīng)付賬款 117認(rèn)證并抵扣后分錄:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進
答: 你好,抵扣借方計入進項稅額,貸方計入待抵扣進項稅額


啦啦啦123478 追問
2016-11-04 14:14
啦啦啦123478 追問
2016-11-04 14:29
鄒老師 解答
2016-11-04 13:54
鄒老師 解答
2016-11-04 14:07
鄒老師 解答
2016-11-04 14:16
鄒老師 解答
2016-11-04 14:36