
老師你好,請問下 2018年12月銷項8659.31,進項15504.03,認證一部分進項有9488.85,剩下的6015.18未認證,那么月末會計分錄怎么寫
答: 沒有認證做借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 6015.18 認證做借進項稅額 9488.85, 結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額 8659.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額 15504.03 你這個是不是有上期留底進項稅額?
請教一下老師,12月進項8萬,銷項3萬,喊交個5000元的稅,那我認證是不是就只能勾2.5萬?還有12月末就是整個會計分錄怎么處理的呢?謝謝老師!
答: 您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的待認證進項稅少計了,今年調(diào)整的會計分錄如何寫
答: 你好,去年的待認證進項稅少計了,那是對應(yīng)的材料或者商品多記了嗎?


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2020-01-08 18:10
bamboo老師 解答
2020-01-08 18:10
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2020-01-08 18:13
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2020-01-08 18:41
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2020-01-08 19:44
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2020-01-08 19:51