公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項大于進項借:應交稅費-銷項稅額貸:應交稅費-進項稅額應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應交稅費-進項稅額借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。

