
借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 5250貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 15000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)差額
人力資源公司的人工工資,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好, 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師麻煩你看下這樣做對嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬 應(yīng)收賬款2萬貸:主營業(yè)務(wù)收入42萬借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費40萬貸:應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬
答: 對的,是的,是這么做的。


學(xué)堂用戶135 追問
2021-02-22 14:06
鄒老師 解答
2021-02-22 14:07
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2021-02-22 15:36
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2021-02-22 15:36