
借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務成本 負數(shù)差額 貸應付職工薪酬 負數(shù)差額
人力資源公司的人工工資,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好, 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 員工工資可以直接計入主營業(yè)務成本嗎 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
答: 當月有收入的可以這么做的。

