
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,收到對(duì)方公司給的錢(qián),可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?分錄:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后我們付給工人的工資直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,計(jì)提:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
人力資源公司的人工工資,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 你好, 對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5250貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個(gè)月錯(cuò)記成下面這分錄了借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額


心如止水 追問(wèn)
2021-01-04 12:59
bamboo老師 解答
2021-01-04 13:02