老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報,要怎么區(qū)分開來, 問
那么清空私人款項,??▽S镁托?。 當月實現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
請問工作中小企業(yè)有很多沒有票,也沒有收據(jù)的真實 問
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增 答
老師,如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅(利潤 200 萬,小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(依附增值稅 )附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負率約 1.32%? 答
我新到一個公司,公司以前的賬是代賬公司做的。代 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

買一贈一是否繳納增值稅,怎樣開票比較好
答: 以實際應(yīng)收帳款開票,贈送的需按視同銷售繳納增值稅。
老師,之前問的購入電腦送禮,視同銷售處理,電腦購入價是4401.71元,稅額748.29元,合計5150元我司是小規(guī)模想請教下; 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅這個是按照5150*3%來納稅嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出到本年利潤嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊
答: 購入的時候全額計入營業(yè)外支出5150
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)把外購的產(chǎn)品贈送給客戶,應(yīng)該怎樣做賬呢?其中如果產(chǎn)品是本單位銷售的和不是本單位銷售的在做賬上有什么區(qū)別嗎?
答: 外購貨物用于無償贈送, 其購買的貨物就是公允價值, 相應(yīng)贈送時也就是購買時的公允 價值, 所以,雖然外購貨物無償贈送應(yīng)視同銷售貨物,但其實質(zhì)上,增值稅的稅負并沒有增 加。你直接按全額做業(yè)務(wù)招待費就可以。你這里本單位銷售的和不是本單位銷售具體是什么意思,你所明白點,好嗎?


趙老師 解答
2014-09-10 17:23