
老師,您好!請(qǐng)問廠家給我們發(fā)了一批贈(zèng)品,但是沒有增值稅發(fā)票。老師請(qǐng)問這種情況供應(yīng)商是視同銷售嗎,是不是贈(zèng)品發(fā)出也應(yīng)該按銷售核算呢?
答: 站在廠家的角度是需要按視同銷售繳納增值稅的
本企業(yè)是增值稅一般納稅戶,銷售商品時(shí)再贈(zèng)送商品,請(qǐng)問贈(zèng)送的商品如何進(jìn)行帳務(wù)處理,贈(zèng)送的商品視同銷售要交增值稅的嗎?
答: 贈(zèng)送時(shí),應(yīng)視同銷售,作為費(fèi)用處理的同時(shí),要計(jì)提增值稅的銷項(xiàng)稅 借 營業(yè)費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 庫存商品
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人,最近做了一筆單子,合同上約定售出 設(shè)備A 20萬元,設(shè)備B 30萬元 共計(jì)50萬元,合同另外免費(fèi)贈(zèng)送設(shè)備C一臺(tái)(進(jìn)貨價(jià)11.7萬元); 請(qǐng)問,我們贈(zèng)送的這臺(tái)設(shè)備C,算不算視同銷售? 如果算的話,就要繳納設(shè)備C1.7萬的增值稅;有沒有什么辦法來規(guī)避呢? 還有就是回頭結(jié)賬時(shí)只開據(jù)設(shè)備A和設(shè)備B的發(fā)票,沒有C的發(fā)票,C的增值稅怎么交呢? 新手,多謝指點(diǎn)。。。
答: 這是一種買贈(zèng)行為,開票時(shí)將50萬在A、B、C按公允價(jià)值分?jǐn)偂? 如果發(fā)票已經(jīng)開具,當(dāng)月作廢,重開;跨月的申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票。

