
年初增值稅借方余額50418.67 一月預(yù)繳稅51844.42 一月應(yīng)繳稅108276.9 轉(zhuǎn)出應(yīng)繳增值稅; 分錄:借;應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 56432.48 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 56432.48 老師,這個(gè)年初借方余額50418.67怎樣做分錄結(jié)平
答: 年初借方余額說明是年初的留抵稅額,借方表示留抵稅額,這個(gè)是不用結(jié)平的
你好老師!現(xiàn)在我的增值稅于額在借方,應(yīng)該繳稅,我這個(gè)月得做應(yīng)交稅轉(zhuǎn)到未交稅里,分錄咋做。
答: 增值稅余額在貸方才交稅吧。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人的增值稅 計(jì)提和繳納的整個(gè)分錄 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn) 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一銷 貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一進(jìn) 、應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 等交了就是如下分錄:借方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)嗎? 如果進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)怎么寫分錄呢
答: 如果進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng) 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值

