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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-24 10:17

您好 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
分錄后面的金額是本期應該繳納的增值稅

123456789 追問

2019-02-24 10:21

應交增值稅銷項稅額和轉出未交增值稅對沖不了哇?我的疑問就在這

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:23

這個一般年末的時候做一筆結轉分錄就可以了

123456789 追問

2019-02-24 10:35

年末結轉分錄是借應交增值稅銷項稅 <br>貸應交增值稅轉出未交增值稅<br>對嗎?美女老師?

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:35

是的 年末分錄就這么寫

123456789 追問

2019-02-24 10:37

謝謝美女老師

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:38

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

123456789 追問

2019-02-24 10:46

那么進項稅額明細余額和哪個科目對沖呀?

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:47

借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等 
把三級科目的借方寫到貸方 貸方寫到借方 就可以了

123456789 追問

2019-02-24 10:56

那進項稅額轉出又有了余額了哇?咋處理了?

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:57

您有這個科目金額就寫這個分錄 沒有的話 不需要寫啊 這只是給您舉例的 根據(jù)您賬上的實際發(fā)生科目寫分錄

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您好 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應該繳納的增值稅
2019-02-24 10:17:38
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉入到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目轉入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
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