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送心意

果果老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-01 16:23

如果進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng) 
   借  應(yīng)交增值稅一未交增值稅 
    貸   應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值

Zoe 追問

2019-03-01 16:28

進(jìn)項(xiàng)多,留底,還用寫分錄嗎

果果老師 解答

2019-03-01 17:06

進(jìn)項(xiàng)多,留底,還用寫分錄,將留底的部分轉(zhuǎn)入未交增值稅借方

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如果進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng) 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對,如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
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