
購(gòu)買(mǎi)原材料的時(shí)候,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司, 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了 需要怎么處理
答: 發(fā)票來(lái)了貼在購(gòu)入材料的憑證后邊就是
您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票,這個(gè)賬務(wù)處理的分錄怎么寫(xiě)?
答: 您好,收到發(fā)票,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票金額重新做賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,原材料沒(méi)收到發(fā)票時(shí),暫估入庫(kù)借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱(chēng)) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢(qián),不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱(chēng))99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來(lái)單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來(lái)那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡(jiǎn)單,以上的做法是否可行?
答: 可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢(qián)。


菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 21:05
小林老師 解答
2021-01-17 21:06
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 21:08
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 21:09
小林老師 解答
2021-01-17 21:13
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 21:19
小林老師 解答
2021-01-17 22:34
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 23:39
小林老師 解答
2021-01-17 23:39
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 23:48
小林老師 解答
2021-01-17 23:49
菲菲 追問(wèn)
2021-01-17 23:55
小林老師 解答
2021-01-17 23:57
菲菲 追問(wèn)
2021-01-18 00:00
小林老師 解答
2021-01-18 08:04