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寧兒
于2021-01-13 11:25 發(fā)布 ??488次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-01-13 11:26
你好,內(nèi)賬是根據(jù)外賬沒有做賬補充,比較全面反映業(yè)務全過稅,所以內(nèi)賬也要同時做的,
寧兒 追問
2021-01-13 11:28
那當時內(nèi)賬建立晚,而且期初數(shù)據(jù)不一致!內(nèi)賬也有沖減的分錄,這個怎么辦
莊老師 解答
2021-01-13 11:30
你好,按外賬期初數(shù)進行調(diào)整統(tǒng)一數(shù)字,
2021-01-13 11:34
那比如外賬走一筆收入,但到了內(nèi)賬有調(diào)整沖減稅費的,這個還是會有不一致呀?
2021-01-13 11:37
你好,內(nèi)賬有調(diào)整沖減稅費的。為什么要這樣處理,
2021-01-13 12:55
因為內(nèi)賬反應真實的每月銷售收入和客戶余欠款!有些客戶含稅本月未開票,但是我得在內(nèi)賬走收入,要不然余欠款和銷售表的不一致!這樣一來,下月開票了走稅,我內(nèi)賬已經(jīng)走過收入,就得把這筆開票的稅金和收入沖掉
2021-01-13 12:59
有些客戶含稅本月未開票。也要按價稅分開,這樣比較清楚收入和稅額
2021-01-13 13:03
內(nèi)賬走收入都沒有走稅金,老師你的意思是就算外賬沒有開票,內(nèi)賬走收入(含稅的客戶)也最好走收入和稅金??
2021-01-13 13:22
你好,是的,內(nèi)賬有沒有開票沒關系,價稅要分開核算的,
2021-01-13 14:02
那我從1月份開始內(nèi)賬走收入,如果含稅的客戶我就走一下銷項稅!之前的期初輸入也和外賬不一致,不過12月我也調(diào)整過了,就不反結(jié)賬了!不過內(nèi)賬的增值稅會有一點誤差
2021-01-13 15:17
你好,一點小的誤差沒多大的關系,
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外賬年終結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,內(nèi)賬的話不用管吧,有調(diào)賬的,也不準確
答: 你好,內(nèi)賬是根據(jù)外賬沒有做賬補充,比較全面反映業(yè)務全過稅,所以內(nèi)賬也要同時做的,
外賬年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進銷項,內(nèi)賬用不用管它
答: 是的,內(nèi)賬可以不用管
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)帳沒有增值稅,外賬有增值稅,外賬交的增值稅,內(nèi)帳做賬時怎么做?
答: 借管理費用貸銀存 稅費的都可以這么記
內(nèi)賬增值稅結(jié)轉(zhuǎn)差額怎么是記入營業(yè)外收支,
討論
外賬 憑證有增值稅 這個月底也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么 如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果是內(nèi)賬月底是否該結(jié)轉(zhuǎn)呢 月底結(jié)轉(zhuǎn)的不都是些損益類的科目么
月末增值稅的賬務處理,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,內(nèi)賬
比如外賬,進項認證100,銷項80,期末留底就是20。外賬分錄就是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬,如果也是進項大于銷項,比如內(nèi)賬進項120銷項80,那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎?怎么做?我就是想知道關于增值稅內(nèi)外賬做法流程,完整的!
老師,內(nèi)賬平時只做收入,不計增值稅 ,外賬有增值稅,內(nèi)賬才做,繳納的增值稅內(nèi)賬做那個科目?怎么做憑證?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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寧兒 追問
2021-01-13 11:28
莊老師 解答
2021-01-13 11:30
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2021-01-13 11:34
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2021-01-13 12:59
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2021-01-13 13:03
莊老師 解答
2021-01-13 13:22
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2021-01-13 14:02
莊老師 解答
2021-01-13 15:17