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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-01-13 11:26

你好,內(nèi)賬是根據(jù)外賬沒有做賬補充,比較全面反映業(yè)務全過稅,所以內(nèi)賬也要同時做的,

寧兒 追問

2021-01-13 11:28

那當時內(nèi)賬建立晚,而且期初數(shù)據(jù)不一致!內(nèi)賬也有沖減的分錄,這個怎么辦

莊老師 解答

2021-01-13 11:30

你好,按外賬期初數(shù)進行調(diào)整統(tǒng)一數(shù)字,

寧兒 追問

2021-01-13 11:34

那比如外賬走一筆收入,但到了內(nèi)賬有調(diào)整沖減稅費的,這個還是會有不一致呀?

莊老師 解答

2021-01-13 11:37

你好,內(nèi)賬有調(diào)整沖減稅費的。為什么要這樣處理,

寧兒 追問

2021-01-13 12:55

因為內(nèi)賬反應真實的每月銷售收入和客戶余欠款!有些客戶含稅本月未開票,但是我得在內(nèi)賬走收入,要不然余欠款和銷售表的不一致!這樣一來,下月開票了走稅,我內(nèi)賬已經(jīng)走過收入,就得把這筆開票的稅金和收入沖掉

莊老師 解答

2021-01-13 12:59

有些客戶含稅本月未開票。也要按價稅分開,這樣比較清楚收入和稅額

寧兒 追問

2021-01-13 13:03

內(nèi)賬走收入都沒有走稅金,老師你的意思是就算外賬沒有開票,內(nèi)賬走收入(含稅的客戶)也最好走收入和稅金??

莊老師 解答

2021-01-13 13:22

你好,是的,內(nèi)賬有沒有開票沒關系,價稅要分開核算的,

寧兒 追問

2021-01-13 14:02

那我從1月份開始內(nèi)賬走收入,如果含稅的客戶我就走一下銷項稅!之前的期初輸入也和外賬不一致,不過12月我也調(diào)整過了,就不反結(jié)賬了!不過內(nèi)賬的增值稅會有一點誤差

莊老師 解答

2021-01-13 15:17

你好,一點小的誤差沒多大的關系,

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相關問題討論
你好,內(nèi)賬是根據(jù)外賬沒有做賬補充,比較全面反映業(yè)務全過稅,所以內(nèi)賬也要同時做的,
2021-01-13 11:26:54
是的,內(nèi)賬可以不用管
2021-01-04 08:28:51
你好,內(nèi)賬不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 內(nèi)賬在實際繳納增值稅的時候,借;稅金及附加——增值稅,貸;銀行存款
2019-05-28 19:07:29
借管理費用貸銀存 稅費的都可以這么記
2017-12-10 13:48:32
你應該是多開了稅票吧,進項稅按認證結(jié)果做帳,內(nèi)帳也是一樣按認證結(jié)果做帳。
2015-05-13 16:46:41
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