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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-18 16:10

您好!一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50
增值稅是價外稅不是損益科目,你看利潤表上面才需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-05-18 17:55:12
您好,要的。
2017-05-18 22:56:53
對的是的,不需要原始憑證的。
2022-01-18 09:53:06
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目
2021-08-24 19:19:17
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