預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

內(nèi)賬增值稅結(jié)轉(zhuǎn)差額怎么是記入營業(yè)外收支,
答: 你好,內(nèi)賬可以這么做的。
只需要把借方與貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 差額是-1196.23結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅-1196.23貸營業(yè)外收入-1196.23 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借營業(yè)外收入-1196.23貸本年利潤-1196.23 就只這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎/數(shù)是負(fù)數(shù)怎么做,
答: 你好,這種情況說明沒有增值稅需要減免啊
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85申報(bào)表上免征的增值稅是2970.87差0.02請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入和0.02這個差額怎么調(diào)?
答: 同學(xué)好,可以調(diào)整到到主營業(yè)務(wù)收入中


黎黎 追問
2018-09-09 17:52
徐阿富老師 解答
2018-09-09 18:08