上兩月的進項轉(zhuǎn)出在數(shù)這個月一起申報,比如轉(zhuǎn)出100 銷項30'進項50.那這月應(yīng)交稅為80. 會計分錄應(yīng)該如何做?
溫婉的涼面
于2016-10-08 22:13 發(fā)布 ??769次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-08 22:36
謝謝老師,我是今天申報了就直接扣了稅,也是照上面的兩筆分錄做嗎?有點不明白的是說期末結(jié)轉(zhuǎn)及月初扣繳,我是這月申報就扣了
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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 80
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 80
2016-10-08 22:14:12

你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-07 09:55:49

具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?
2019-09-09 12:44:02

你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-12-15 16:47:19

老師是不是應(yīng)該這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)6月進項稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 6月的5000
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6月的5000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000
結(jié)轉(zhuǎn)7月進項稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 7月的5000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 7月的5000
結(jié)轉(zhuǎn)7月銷項稅到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
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鄒老師 解答
2016-10-08 22:14
鄒老師 解答
2016-10-08 22:37