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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-08 22:36

謝謝老師,我是今天申報了就直接扣了稅,也是照上面的兩筆分錄做嗎?有點不明白的是說期末結(jié)轉(zhuǎn)及月初扣繳,我是這月申報就扣了

鄒老師 解答

2016-10-08 22:14

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 80
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 80

鄒老師 解答

2016-10-08 22:37

期末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,月初扣繳了做另外一筆分錄

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 80 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 80
2016-10-08 22:14:12
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-07 09:55:49
具體是什么背景?提供建筑服務(wù)了?還是?
2019-09-09 12:44:02
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-12-15 16:47:19
老師是不是應(yīng)該這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)6月進項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 6月的5000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月進項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 7月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 7月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月銷項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
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