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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-09 16:46

借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

美在不言中 追問

2019-12-09 16:49

問題是這個費用跟公司無關(guān)

郭老師 解答

2019-12-09 16:51

然后紅沖就可以借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)。

美在不言中 追問

2019-12-09 16:54

我可以借管理費用應(yīng)交稅費進(jìn)項稅貸現(xiàn)金再紅沖借管理費用負(fù)數(shù)   進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-12-09 16:56

你 好,可以的。

美在不言中 追問

2019-12-09 16:57

美在不言中 追問

2019-12-09 16:57

老師你看下是這樣嗎

郭老師 解答

2019-12-09 17:00

你好,我知道的,然后做了一遍正數(shù),然后再紅沖做之前分錄不變金額是負(fù)數(shù),可以這么做。

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如果捐贈符合增值稅免稅政策,分錄如下 借:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:庫存商品 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填報 附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019-12-09 16:46:35
老師是不是應(yīng)該這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)6月進(jìn)項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 6月的5000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月進(jìn)項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 7月的5000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 7月的5000 結(jié)轉(zhuǎn)7月銷項稅到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
把差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或支出就可以。借應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項稅額 -0.1 營業(yè)外支出 0.1 銷項差額 貸營業(yè)外收入 0.2 應(yīng)交稅費-增-銷項稅額 -0.2
2017-07-27 18:51:16
你好,同學(xué),如果進(jìn)項錄入多了是由于賬記錯了
2022-03-04 22:13:33
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