
老師,如果說(shuō)我們老板8月去外地買(mǎi)材料,也沒(méi)給我什么資料所以我7月就沒(méi)記賬,今天收到材料公司給的發(fā)票,我就憑發(fā)票記賬是吧,記賬日期是以收到發(fā)票的日期來(lái),還是發(fā)票開(kāi)立日期,發(fā)票開(kāi)的是8月31,我應(yīng)該歸檔在9月吧
答: 您好!您計(jì)入在9月份就可以了。
已收材料 沒(méi)有付款 沒(méi)收到發(fā)票 怎么記賬,還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬
答: 您好,已收材料 沒(méi)有付款 沒(méi)收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商退的短缺材料的錢(qián),如何記賬,無(wú)發(fā)票,收到材料時(shí)記,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
答: 借:銀行存款貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)


宋生老師 解答
2016-09-02 11:30
宋生老師 解答
2016-09-02 11:48