国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-30 16:30

你好,借:原材料  貸::應(yīng)付賬款-暫估

崔書文 追問

2017-07-30 16:32

@吳老師:建筑行業(yè)都是很多沒發(fā)票的,以后收到發(fā)票怎么記帳

吳月柳 解答

2017-07-30 16:40

收到票紅字沖銷暫估的分錄,然后做正確的,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借:原材料 貸::應(yīng)付賬款-暫估
2017-07-30 16:30:14
可以暫估入庫,借原材料貸銀存
2019-01-02 11:21:58
你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2020-03-15 08:54:14
借:原材料 貸:原材料-暫估
2020-03-20 16:13:25
你好。同學(xué)。 首先將去年的分錄沖紅。 再通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-增值稅-進 貸:應(yīng)付賬款 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-24 20:56:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...