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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-17 14:14

你好,暫估入庫本來就應(yīng)當(dāng)這樣處理

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你好,暫估入庫本來就應(yīng)當(dāng)這樣處理
2016-08-17 14:14:49
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
2018-10-16 10:21:10
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
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