老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應(yīng)該計入無形資產(chǎn)科目 答

老師你好,建安業(yè),公司新中標(biāo)的項目,按合同價轉(zhuǎn)讓給給了分包方,我方給業(yè)主方開100萬的發(fā)票,分包方給我方開100萬的發(fā)票,均為專票,因沒有稅額差,我方不交稅,工程款均走公戶,我方收取分包方管理費(走的是私戶,所以沒有開票),以上行為是否正確?新中標(biāo)的項目是否必須要按合同或中標(biāo)通知書暫估入賬?如是,工程結(jié)束時,實際工程款與暫估入賬的差額如何處置?
答: 同學(xué)你好 管理費不用單獨交,直接工程款里扣就行了 2.可以暫估入庫 收到發(fā)票的時候要全部紅沖暫估的,不能有差額
工程完工投入使用,但發(fā)票未收全且部分工程款未付,如何暫估入賬?
答: 按工程的決算書估價入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教下,在建工程己達(dá)到使用狀態(tài),但是還有500萬的發(fā)票(含稅)未開過來,暫估入賬怎么做
答: 你好 可以暫估入賬的??


吳金四 追問
2020-09-29 17:27
樸老師 解答
2020-09-29 17:47