
工程完工投入使用,但發(fā)票未收全且部分工程款未付,如何暫估入賬?
答: 按工程的決算書估價入賬
老師你好,建安業(yè),公司新中標的項目,按合同價轉(zhuǎn)讓給給了分包方,我方給業(yè)主方開100萬的發(fā)票,分包方給我方開100萬的發(fā)票,均為專票,因沒有稅額差,我方不交稅,工程款均走公戶,我方收取分包方管理費(走的是私戶,所以沒有開票),以上行為是否正確?新中標的項目是否必須要按合同或中標通知書暫估入賬?如是,工程結(jié)束時,實際工程款與暫估入賬的差額如何處置?
答: 同學(xué)你好 管理費不用單獨交,直接工程款里扣就行了 2.可以暫估入庫 收到發(fā)票的時候要全部紅沖暫估的,不能有差額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,第5小題,調(diào)整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結(jié)算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結(jié)算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額??⒐そY(jié)算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結(jié)算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。


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2023-01-06 16:33
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