
老師你今天發(fā)現(xiàn)一個疑問,我司委托A建廠房,本月進度單是2000萬,我拿到進度單做暫估入賬了,請問一下暫估是 借 在建工程 貸 應付賬款A對嗎?還是貸 應付賬款-暫估應付款?
答: 您好,這個暫估是對的,?借 在建工程 貸 應付賬款A
1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應付賬款-165.萬元 2,借:固定資產-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應付賬款-應付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項儲備-安全費用-1000萬元 貸:累計折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬)3,借:固定資產-房屋-1000萬元(負數(shù))專項儲備-安全費用-1000萬元(負數(shù))貸:累計折舊-房屋-1000萬元(負數(shù)) 借:固定資產-房屋-6529734.66元 應付賬款-應付工程款-某工程暫3385450元 其他應收款-某工程暫估款84815.
答: 您好,有什么需要一起分析討論么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,第5小題,調整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額??⒐そY算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。

