
曉海老師,是不是如果退稅因?yàn)閱巫C不齊,辦理不了退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后按增值稅銷項(xiàng)稅申報(bào)?
答: 你好!是的,
出口中抵減內(nèi)銷,不用做分錄,就是說你的所有進(jìn)項(xiàng)稅,先抵扣國內(nèi)銷產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅,在報(bào)增值稅時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算.所有進(jìn)項(xiàng)稅是指當(dāng)期期初留抵加上本期增值稅申報(bào)表主表里的12欄的已勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。 1.記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2.對確因出口比重過大,在規(guī)定期限內(nèi)不足抵減的,不足部分可按有關(guān)規(guī)定給予退稅, 企業(yè)在實(shí)際收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
查賬發(fā)現(xiàn)兩個(gè)月前,申報(bào)增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅多填了一分錢,導(dǎo)致繳稅多交了一分 應(yīng)該怎么辦
答: 現(xiàn)在怎么弄 因?yàn)椴皇?1月份的怎么調(diào)賬或者填表

