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鑫鑫
于2020-07-14 09:54 發(fā)布 ??3580次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-14 09:55
沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
鑫鑫 追問
2020-07-14 09:59
報表填不了負數(shù)
maize老師 解答
2020-07-14 10:13
是填寫不了,所以需要去稅局大廳申報,這樣,
2020-07-14 10:14
帶上申報表公章去稅局大廳申報
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請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數(shù),對嗎?
答: 沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
答: 您好! 所填報的銷項稅額要跟開票系統(tǒng)的一致
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
討論
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增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
增值稅申報表上的銷項稅額和賬上的銷項稅額差一分 賬上要怎么調賬申報表上1234.51 賬上是1234.50
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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鑫鑫 追問
2020-07-14 09:59
maize老師 解答
2020-07-14 10:13
maize老師 解答
2020-07-14 10:14