
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
申報(bào)印花稅,是增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷項(xiàng)會怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果按照這個方式來確認(rèn)增值稅的話,只有增值稅的銷項(xiàng)稅,然后在次月申報(bào)增值稅的時候,不是會自動代入收入嗎,如果自動帶入收入,而賬面又沒有收入的話,是不是就形成差異了呀?
答: 你好這個是有差異這個,增值稅有收入,賬上和所得稅沒有收入
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷項(xiàng)申報(bào)
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
老師好,申報(bào)增值稅時,開出的銷項(xiàng)票系統(tǒng)會自動帶出收入,沒有開票的收入是不是用銀行收到的收入減去開票的收入,謝謝老師


start 追問
2016-12-07 13:58
start 追問
2016-12-07 14:16
鄒老師 解答
2016-12-07 13:52
鄒老師 解答
2016-12-07 13:56
鄒老師 解答
2016-12-07 13:59
鄒老師 解答
2016-12-07 14:33