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送心意

小軒老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-08-26 08:00

您好,每次支付資質(zhì)費(fèi)時,
借:管理費(fèi)用-資質(zhì)費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
每個月會計分錄都一樣的

追問

2020-08-26 09:01

老師,這個費(fèi)用需要計入無形資產(chǎn)嗎?金額比較的大,需要攤銷嗎?謝謝。

小軒老師 解答

2020-08-26 09:34

您好,金額較大的可以放在長期待攤費(fèi)用按3年攤銷。

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相關(guān)問題討論
您好,每次支付資質(zhì)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用-資質(zhì)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 每個月會計分錄都一樣的
2020-08-26 08:00:43
你好!借管理費(fèi)用1 貸其他應(yīng)付款
2016-10-17 06:14:22
借:應(yīng)付賬款--面料廠1000 貸:銀行1000
2016-03-02 10:43:50
借固定資產(chǎn)一電腦16000,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2560,貸銀行存款18560
2018-10-12 15:34:23
你好,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-07-31 11:42:30
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