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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-28 16:01

你好,可以這樣處理,借待處理財產(chǎn)損溢,貸營業(yè)外收入

姜晶 追問

2020-07-28 16:38

老師,事業(yè)單位的7201代扣代繳,要這么處理嗎?謝謝

莊老師 解答

2020-07-28 16:40

你好,事業(yè)單位代扣社保會計(jì)分錄不是這樣的,
參考一下面的,
事業(yè)單位支付平臺,用零余額賬戶,有直接支付和授權(quán)支付兩種。

借:事業(yè)支出——基本工資

——津貼補(bǔ)貼

貸:其他應(yīng)付款——社保

貸:其他應(yīng)付款——公積金

貸:財政補(bǔ)助收入——直接支付

事業(yè)單位代扣住房公積金的分錄怎么做?
1、提取單位負(fù)擔(dān)部分:

借:事業(yè)支出——社會保障繳費(fèi)——住房公積金

貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金

2、從工資中扣個人負(fù)擔(dān)部分:

借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資等

貸:銀行存款

其他應(yīng)付款——住房公積金

...........(其他科目)

3、繳納時(后附回單):

借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金

其他應(yīng)付款——住房公積金

貸:銀行存款

姜晶 追問

2020-07-28 16:44

老師,我搞不懂的是預(yù)算會計(jì)分錄,你幫我看一下

莊老師 解答

2020-07-28 16:46

你好,你分錄發(fā)過來,我看看是什么原因

姜晶 追問

2020-07-28 16:46

借事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi)
    事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳
貸資金結(jié)存

姜晶 追問

2020-07-28 16:47

這種情況年末怎么處理

莊老師 解答

2020-07-28 17:04

你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余借方
借:事業(yè)結(jié)余

貸:借事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi)
事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤必須到最末級明細(xì)科目的
2018-03-15 21:10:24
你好,學(xué)員,就是所有的損益科目要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-03-25 17:04:03
您好。成本科目需要結(jié)轉(zhuǎn),收入也需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-05 23:57:27
您好,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2022-01-14 10:45:17
同學(xué)你好,是將損益類科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 科目中;
2021-04-11 17:03:01
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