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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 15:27

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:29

不用沖成本和費(fèi)用嗎。是購(gòu)進(jìn)原材料的發(fā)票不可以用。

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:30

你好 因?yàn)槭裁丛虿豢梢杂茫?/p>

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:32

對(duì)方開出的材料發(fā)票實(shí)際庫(kù)存沒有,不能使用,要我們轉(zhuǎn)出,我們轉(zhuǎn)了也補(bǔ)交了稅

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:35

你好 那就把成本費(fèi)用沖出來。

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:36

那是原路沖?

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:36

不通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了?

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:43

你好 損益類科目需要通過以前年度損益調(diào)整來代替的。

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:46

那就不通過原材料科目及成本科目原路沖,而是通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來處理了。

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:57

你好 是的 是這樣的。

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-04-12 13:47:27
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