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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-10 11:18

你好 結(jié)算是按照你們的進(jìn)度來的 和開具發(fā)票無關(guān)

紅葡萄妖妖 追問

2020-07-10 11:19

那我上面分錄做的做嗎,不需要在做其他分錄了是嗎?

軼塵老師 解答

2020-07-10 11:22

借:工程項(xiàng)目 (工人工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款

其他的都對

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相關(guān)問題討論
那我上面分錄做的做嗎,不需要在做其他分錄了是嗎?
2020-07-10 11:19:39
借;應(yīng)收賬款? 貸;以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)??? 借;應(yīng)交稅費(fèi)?? 營業(yè)外支出? 貸;銀行存款
2017-06-13 21:20:11
您好,不含稅收入89000,銷項(xiàng)稅額89000*13%=11570,所以價(jià)稅合計(jì)為89000+11570=100570,款項(xiàng)未收到,所以應(yīng)收賬款為100570
2020-07-27 21:48:10
您好,100570和11570是根據(jù)89000計(jì)算得出的,增值稅稅率按13%計(jì)算。
2020-07-27 21:47:06
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅=22000000*9%=1980000 應(yīng)收賬款是主營業(yè)務(wù)收入%2B應(yīng)交稅費(fèi)=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
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