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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-14 09:06

應收賬款負數(shù)就是預收賬款,應交稅費負數(shù)可能是存在留底稅額

四毛呀 追問

2019-06-14 09:32

我好像沒有做預收的啊也沒有留底的

辜老師 解答

2019-06-14 10:10

但是你應收賬款有先收款,沒發(fā)貨的單位

四毛呀 追問

2019-06-14 10:28

那我在初始余額把應收賬款填上,應該就不會負數(shù)了吧

四毛呀 追問

2019-06-14 10:42

我可以根據(jù)2018年年報的資產負債表填2019年的初始余額嗎

四毛呀 追問

2019-06-14 10:43

2018年年末的貨幣資金,是不是等于2019年初始的銀行存款+庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-06-14 11:20

你肯定要有期初數(shù)的呀

四毛呀 追問

2019-06-14 11:22

就是那個一九年的期初數(shù),可以根據(jù)2018年的那個。資產負債表跟利潤表的那個期末。那個數(shù)字直接填到2019年的期初數(shù)嗎。

辜老師 解答

2019-06-14 11:22

可以根據(jù)18年的期末數(shù),填寫19年的期初數(shù),18年的年末數(shù)=19年的年初數(shù)

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應交稅費-銷項稅=22000000*9%=1980000 應收賬款是主營業(yè)務收入%2B應交稅費=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
應收賬款負數(shù)就是預收賬款,應交稅費負數(shù)可能是存在留底稅額
2019-06-14 09:06:51
您好,不含稅收入89000,銷項稅額89000*13%=11570,所以價稅合計為89000+11570=100570,款項未收到,所以應收賬款為100570
2020-07-27 21:48:10
您好,100570和11570是根據(jù)89000計算得出的,增值稅稅率按13%計算。
2020-07-27 21:47:06
您好!借銀行存款 貸應收賬款。
2017-03-30 09:44:08
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