国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-06-17 07:52

你好,可以的,也可以是貸其他應(yīng)付款

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 09:06

老師,我們老板和另外一個(gè)公司的老板合作一個(gè)項(xiàng)目,賬是對方財(cái)務(wù)做的,因?yàn)樨浛钜恢睕]收到,所以對方財(cái)務(wù)掛賬,發(fā)生所有費(fèi)用,借:成本,費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-對方公司,這樣先把報(bào)表出來,最后如果兩個(gè)老板不合作了,是不是按股份來共同分擔(dān)盈虧,應(yīng)付就不用給對方了是嗎?因?yàn)閷Ψ桨l(fā)生費(fèi)用的時(shí)候都做的應(yīng)付賬款-對方公司

徐阿富老師 解答

2020-06-17 09:08

你好,如果按照盈虧分配,那這些應(yīng)付的款,都由合作項(xiàng)目支付了。,不需要再由你們老板支付了

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 09:11

等于每個(gè)月都已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用成本了,掛了合作公司,假如虧10萬,共同承擔(dān)5萬,我們老板給對方5萬,然后那些應(yīng)付賬款跟我們沒有關(guān)系了是嗎?

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 09:12

我們老板只需付對方5萬是嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-17 09:22

你好,是的,就是這樣的意思

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 14:32

老師,現(xiàn)在對方財(cái)務(wù)說利潤表出來的利潤各自按自己的股份承擔(dān),應(yīng)付還要給他,應(yīng)收也要給他,這不是重復(fù)了嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-17 14:47

那就費(fèi)用不用計(jì)提,這樣就可以

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 14:48

你的意思是重復(fù)算了是嗎?

徐阿富老師 解答

2020-06-17 14:48

是的,既然計(jì)提了,按照利潤分配的,那么就不用再承擔(dān)負(fù)債了

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 14:50

那如果我把全部沒收到的收入確認(rèn),做進(jìn)報(bào)表,是不是就是按最終利潤表的凈利潤來分配?因?yàn)榍懊媸鞘杖霙]確認(rèn),費(fèi)用,成本計(jì)提的

徐阿富老師 解答

2020-06-17 14:52

你好,按什么來分配要看股東自己怎么考慮,按照把全部沒收到的收入確認(rèn),那么之后貨款收進(jìn)來都?xì)w對方了

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 14:54

收入全部歸對方,利潤表有利潤可以分是嗎?

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 14:55

收入歸對方,利潤我們拿自己的一份是嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-17 14:59

利潤分了,就所有資金都?xì)w對方了·

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 15:02

老師,我這樣想,你看對不對?之前做的不動(dòng)了,成本,費(fèi)用都計(jì)提了,最后一個(gè)月,我們把收入確認(rèn),做進(jìn)報(bào)表,本來是虧50萬,現(xiàn)在盈利50萬,那么我們拿25萬,其他的都?xì)w對方是嗎?

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 15:03

等于對方拿75萬

徐阿富老師 解答

2020-06-17 15:06

可以的,應(yīng)收和負(fù)債都?xì)w對方,所有的收入、支出都入賬。

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 15:07

我們拿25萬對嗎?

徐阿富老師 解答

2020-06-17 15:08

是的,對的啊,沒錯(cuò)的

只喝可樂的貓 追問

2020-06-17 15:09

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-06-17 15:10

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價(jià),謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
先沖銷再做正確的
2017-06-06 09:54:29
你好,可以的,也可以是貸其他應(yīng)付款
2020-06-17 07:52:55
1、如果確定很快能收到發(fā)票,可以直接做到管理費(fèi)用里,等發(fā)票回來附到憑證后 2、可以預(yù)提費(fèi)用,但預(yù)提費(fèi)用是為了期間匹配,不是人為控制利潤
2019-07-18 16:24:02
來發(fā)票了吧? 用發(fā)票復(fù)印件跟攤銷表做附件
2017-12-06 17:31:05
上述分錄沖銷時(shí),建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個(gè)賬看著清晰,分錄是正確的
2017-08-12 09:49:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...