国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-06 09:54

先沖銷再做正確的

周露露 追問

2017-06-06 10:02

問題是老師跨年了是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目,還要涉及到利潤

吳月柳 解答

2017-06-06 10:07

是的,要通過以前年度損益來調(diào)

周露露 追問

2017-06-06 10:08

@吳老師:那老師您可以告訴我怎么做分錄嗎?

吳月柳 解答

2017-06-06 10:15

直接沖銷多提部分,借:應(yīng)付賬款   貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

周露露 追問

2017-06-06 10:21

@吳老師:謝謝

吳月柳 解答

2017-06-06 10:22

不客氣

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,可以的,也可以是貸其他應(yīng)付款
2020-06-17 07:52:55
先沖銷再做正確的
2017-06-06 09:54:29
1、如果確定很快能收到發(fā)票,可以直接做到管理費用里,等發(fā)票回來附到憑證后 2、可以預(yù)提費用,但預(yù)提費用是為了期間匹配,不是人為控制利潤
2019-07-18 16:24:02
來發(fā)票了吧? 用發(fā)票復(fù)印件跟攤銷表做附件
2017-12-06 17:31:05
上述分錄沖銷時,建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個賬看著清晰,分錄是正確的
2017-08-12 09:49:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...